总务管理

当前位置: 首页>>总务管理>>正文
2015年送彩金的娱乐平台_注册送体验金_注册送现金50元部门预算公开
2015-04-03 00:00   审核人:

2015年送彩金的娱乐平台_注册送体验金_注册送现金50元部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年“三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

送彩金的娱乐平台_注册送体验金_注册送现金50元是一所市教育局直属中学,是临沂市规范化学校,临沂市第一批“绿色学校”,创办于1996年,现有南北两个校区,42个教学班,在校学生2300余人,在职教职工202人。学校教学楼宽敞明亮,微机室、实验室、美术室、音乐室、图书馆、阅览室、资料室等多功能室设施完备。所有教室安装了一流的多媒体设备,建起了校园网络,实现了数字化校园。近年来金城注册送50的致力于校园建设,学校面貌焕然一新,以其巨大的变化和崭新的面貌为社会各界所瞩目。

金城注册送50的的主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力。

二、部门预算单位构成

送彩金的娱乐平台_注册送体验金_注册送现金50元部门预算包括:送彩金的娱乐平台_注册送体验金_注册送现金50元预算

纳入送彩金的娱乐平台_注册送体验金_注册送现金50元2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

送彩金的娱乐平台_注册送体验金_注册送现金50元

第二部分 2015年部门预算表

1.2015年部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2015年预算

项 目

2015年预算

一、财政拨款收入

按功能科目

财力拨款(补助)

1927.95

2050203

1500.79

纳入预算管理的行政性收费

2080502

427.16

纳入预算管理的专项收入

200

2050999

200

国有资源(资产)有偿使用收入

973

2121399

973

罚没收入

其他预算内资金

二、财政专户核拨资金

三、纳入预算管理的政府性基金收入

四、其他收入

本年收入合计

3100.95

本年支出合计

3100.95

五、上级补助收入

上缴上级支出

六、上年结转、结余

结转下年

其中:一般公共预算结转

政府性基金结转

专户结转

收入总计

3100.95

支出总计

3100.95

2.2015年部门支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

合 计

3100.95

1490.70

285.29

135.36

16.6

1173

205

02

03

教育-普通教育-初中教育

1500.79

1080.14

285.29

135.36

208

05

02

社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休

427.16

410.56

16.6

205

09

99

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出

200

200

212

13

99

城乡社区事务-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出

973

973

3. 2015年“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

12

9.5

9.5

2.5

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,本单位的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为3100.95万元,其中:财政拨款收入3100.95万元。

2015年支出预算为3100.95万元,其中:工资福利支出1490.70万元;对个人和家庭的补助支出285.29万元;商品和服务支出135.36万元;离退休公用支出16.6万元;项目支出1173万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共12万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算9.5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算2.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

市直部门单位“三公”经费情况统计表

单位:万元、人

单位名称

2015年批准开支

人数

2014年实际执行数

2015年预算数

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务

接待费

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

送彩金的娱乐平台_注册送体验金_注册送现金50元

196

9.73

8.53

8.53

1.2

12

9.5

9.50

2.5

备注:1、本表所有市直预算单位均要填报,不仅指拟公开单位;

2、填报口径为部门预算安排的所有资金来源,包括一般公共预算、政府性基金、财政专户和国有资本经营预算等。

关闭窗口